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关于征订《企业内部控制审计工作底稿编制指南》的通知

2011-12-30 14:57 次阅读

 

各会计师事务所:

    为了配合内部控制审计制度的实施,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿,中国注册会计师协会组织有关专家编写了《企业内部控制审计工作底稿编制指南》。该指南在《企业内部控制审计指引》和《企业内部控制审计指引实施意见》框架下起草,在编写时力求既体现内部控制审计业务的特点,又体现整合审计的要求,突出可操作性。指南内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,具有较强的实用性。《企业内部控制审计工作底稿编制指南》每套定价48元,已由中国财政经济出版社出版发行。

    各会计师事务所及个人如需购买,须另加15%的邮寄费,订购10套以上的免收邮寄费。订单及汇款凭证一并传真至中国财政经济出版社。

    收款单位:中国财政经济出版社

    开户银行:北京银行北洼路支行

    账号:01090307400120102086779

    地址:北京市海淀区阜成路甲28号新知大厦938房间

    邮编:100142

    联系人:范爽  罗亚洪

    联系电话:010-88190977 010-88190972

    传真电话:010-88190916

    E-mail:cai112001@sina.com

 

    附件:《企业内部控制审计工作底稿编制指南》征订单

                                  O一一年十二月三十日

附件:

《企业内部控制审计工作底稿编制指南》

征订单

第一联:此联与汇款单一起作报销凭证

订购单位:

订购册数:         定价:48.00          金额:         

收款单位

财务盖章

总金额(大写):