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河北光华会计师事务所召开企业内部控制规范研讨会

2008-12-16 10:49 次阅读

1210上午,河北光华会计师事务所在河北注册会计师教育中心组织召开了企业内部控制规范研讨会。会议邀请了省财政厅、国资委、审计厅、证监局等部门相关处室负责同志以及河北建投、河北钢铁、华药集团、河北外贸、东方热电、财达证券等大中型企业和集团公司财务部门的相关负责人。省注协原会长张保生,省注协副会长王秋民、秘书长郭志军、副秘书长李万军出席了本次研讨会。

王秋民副会长在研讨会上指出,对企业内部控制的有效性进行审计是会计师事务所的一项新兴业务。《企业内部控制基本规范》于明年71日首先在上市公司实施,对于我省唯一具有证券、期货相关业务审计资质的光华事务所来讲,协助企业搞好规范的学习、培训和实施,可以说任务艰巨、责任重大、义不容辞。光华所要认真学习《企业内部控制基本规范》以及相配套的三个指引,确保在对企业内部控制有效性进行审计的各个环节不出纰漏。同时借鉴企业内部控制规范,光华所要在全省事务所范围内做好示范作用,按照要求规范本所的内部控制,以此带动全省事务所在内部控制上逐步走向规范。

河北光华会计师事务所主任会计师姚庚春以“做好内部控制是企业可持续发展的基础”为题,结合国内外企业内部控制经典案例,对内部控制在企业的发展、应用和产生的重要作用进行了全面阐述,对《企业内部控制基本规范》中“具有证券、期货业务资格的会计师事务所对企业内部控制的有效性进行审计”等相关条款进行了详细说明,介绍了本所针对这项业务所采取的一些作法,使各企业代表认识到会计师事务所与企业内部控制之间的紧密联系。研讨会上各位代表积极发言,重点对企业内部控制在我国的发展,企业在内部控制中实际存在的一些问题以及会计师事务所、注册会计师在企业内部控制中发挥的巨大作用进行了研讨。各企业代表纷纷表示要认真学习和贯彻实施《企业内部控制基本规范》,不断提高企业内部控制规范体系,加强与会计师事务所的交流与合作,切实保证会计师事务所对企业内部控制的有效性进行审计。